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  南京市老干部局2014年度部门决算公开
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双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2017-07-31 10:48:11

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

  (二)指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据;参与研究制定全市老干部工作的有关政策规定。

  (三)协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况和要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹。

  (四)负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享受护理费等有关待遇的工作。

  (五)贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续,指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。

  (六)检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。

  (七)受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。

  (八)组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参观、学习、疗养活动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。

  (九)负责全市离休干部和市管退休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和训工作。

  (十)贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决办法,为市委、市政府决策提供依据。

  (十一)管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办公室的工作。

  (十二)承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  南京市老干部局属市正局级单位,下设办公室、调研处、综合处、生活服务处、活动指导处、关工委办公室、老年大学行政处、市属企业离休干部托管中心,退休干部处、党总支10个正处级处室。

  单位性质:共产党机关

  经费管理方式:财政预算管理,党委领导下的一支笔审批。

  第二部分 南京市老干部局部门2014年度决算表

  表1 收入决算表

  编制部门:                 中共南京市委老干部局                                                       

  金额单位:万元

  项 目        本年收入合计        财政拨款收入        上级补助收入        事业收入        经营收入        附属单位上缴收入        其他收入

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  栏次        1        2        3        4        5        6        7

  合计        17364.32         17329.69                                            34.62 

  201        一般公共服务支出        931.05         896.43                                            34.62 

  20132        组织事务         896.43         896.43                                             

  2013201        行政运行        725.83         725.83                                             

  2013202        一般行政管理事务        170.6         170.60                                             

  20136        其他共产党事务支出        34.62                                                     34.62 

  2013603        机关服务         30                                                     30 

  2013699        其他共产党事务支出        4.62                                                   4.62

  208        社会保障和就业支出        16301.94        16301.94

  20805        行政事业单位离退休        7829.27        7829.26

  2080504        未归口管理的行政单位离退休        1587.96        1587.96

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6241.30        6241.30

  20899        其他社会保障和就业支出        8472.67        8472.67

  2089901        其他社会保障和就业支出        8472.67        8472.67

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

  表2 支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                                               

  金额单位:万元

  项 目        本年支出合计        基本支出        项目支出        上缴上级支出        经营支出        对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  栏次        1        2        3        4        5        6

  合计        17296.60         17096.41         200.18                            

  201        一般公共服务支出        924.41         723.96         200.18                            

  20132        组织事务        845.57         719.33         126.23                            

  2013201        行政运行        719.33         719.33                                     

  2013202        一般行政管理事务        126.23                  126.23                            

  20136        其他共产党事务支出        78.57         4.62         73.94                            

  2013603        机关服务        73.94                  73.94                            

  2013699        其他共产党事务支出        4.62        4.62

  208        社会保障和就业支出        16241.13        16241.13

  20805        行政事业单位离退休        7949.29        7949.29

  2080504        未归口管理的行政单位离退休        1586.61        1586.61

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6362.68        6362.68

  20899        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  2089901        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

 

  

  

  

  表3 财政拨款收入支出决算总表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                   金额单位:万元

  收 入        支 出

  项 目        行次        决算数        项目(按功能分类)        行次        决算数

  

  栏 次                 1         栏 次                 2 

  一、公共预算财政拨款        1        17329.69         一、一般公共服务支出        31        845.57 

  二、政府性基金预算财政拨款        2                 二、外交支出        32         

  3                 三、国防支出        33         

  4                 四、公共安全支出        34         

  5                 五、教育支出        35         

  6                 六、科学技术支出        36         

  7                 七、文化体育与传媒支出        37         

  8                 八、社会保障和就业支出        38        16241.13 

  9                 九、医疗卫生与计划生育支出        39         16.92

  10                 十、节能环保支出        40         

  11                 十一、城乡社区支出        41         

  12                 十二、农林水支出        42         

  13                 十三、交通运输支出        43         

  14                 十四、资源勘探信息等支出        44         

  15                 十五、商业服务业等支出        45         

  16                 十六、金融支出        46         

  17                 十七、援助其他地区支出        47         

  18                 十八、国土海洋气象等支出        48         

  19                 十九、住房保障支出        49         114.39

  20                 二十、粮油物资储备支出        50         

  21                 二十一、其他支出        51         

  22                 二十二、债务还本支出        52         

  23                 二十三、债务付息支出        53         

  本年收入合计        24         17329.69         本年支出合计        54         17218.02

  25                          55         

  年初财政拨款结转和结余        26         126.76        年末财政拨款结转和结余        56         238.43

  一、公共预算财政拨款        27         126.76                 57         

  二、政府性基金预算财政拨款        28                          58         

  29                          59         

  总计        30         17456.46         总计        60         17456.46

  表4 一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                金额单位:万元

  项目        本年支出        基本支出        项目支出

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  

  

  栏次        1        2        3

  合计        17218.02        17091.79         126.23 

  201         一般公共服务支出        845.56        719.33         126.23 

  20132         组织事务        845.56        719.33         126.23 

  2013201         行政运行        719.33        719.33          

  2013202         一般行政管理事务        126.23                 126.23 

  208         社会保障和就业支出        16241.13         16241.13          

  20805         行政事业单位离退休        7949.29         7949.29          

  2080504        未归口管理的行政事业离退休        1586.61        1586.61

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6362.68        6362.68

  20899        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  2089901        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

  表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                金额单位:万元

  项目        本年合计

  经济分类科目编码        科目名称

  

  

  栏次        1

  合计

  301        工资福利支出        597.20

  30101        基本工资        92.01

  30102        津贴补贴        359.09

  30103        奖金        94.83

  30104        社会保障缴费        35.61

  30106        伙食补助费

  30107        绩效工资

  30199        其他工资福利支出        15.65

  302        商品和服务支出        256.91

  30201        办公费        32.09

  30202        印刷费        6.20

  30203        咨询费

  30204        手续费

  30205        水费

  30206        电费

  30207        邮电费        4.01

  30208        取暖费

  30209        物业管理费        4.90

  30211        差旅费        78.55

  30212        因公出国(境)费用

  30213        维修(护)费        12.97

  30214        租赁费

  30215        会议费        2.05

  30216        培训费        12

  30217        公务接待费        27

  30218        专用材料费

  30224        被装购置费

  30225        专用燃料费

  30226        劳务费        2.96

  30227        委托业务费        48.23

  30228        工会经费        3.12

  30229        福利费

  30231        公务用车运行维护费        22.8

  30239        其他交通费用

  30240        税金及附加费用

  30299        其他商品和服务支出

  303        对个人和家庭的补助        16361.91

  30301        离休费        28.83

  30302        退休费        308.86

  30303        退职(役)费        15872.88

  30304        抚恤金

  30305        生活补助

  30306        救济费

  30307        医疗费        32.23

  30308        助学金

  30309        奖励金        4.69

  30310        生产补贴

  30311        住房公积金        70.67

  30312        提租补贴        37.40

  30313        购房补贴        6.32

  30399        其他对个人和家庭的补助支出

  310        其他资本性支出        2

  31001        房屋建筑物购建

  31002        办公设备购置        2

  31003        专用设备购置

  31005        基础设施建设

  31006        大型修缮

  31007        信息网络及软件购置更新

  31008        物资储备

  31009        土地补偿

  31010        安置补助

  31011        地上附着物和青苗补偿

  31012        拆迁补偿

  31013        公务用车购置

  31019        其他交通工具购置

  31099        其他资本性支出

  304        对企事业单位的补贴

  30401        企业政策性补贴

  30402        事业单位补贴

  30403        财政贴息

  30499        其他对企事业单位的补贴

  307        债务利息支出

  30701        国内债务付息

  30707        国外债务付息

  399        其他支出

  39906        赠与

 

  

  

  表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:中共南京市委老干部局                                            金额单位:万元

  合计        因公出国(境)费        公务用车购置及运行维护费        公务接待费

  小计        公务用车        公务用车

  购置费        运行维护费

  49.80                                    22.8         27

 

  

  

  

  

  

  表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                                     金额单位:万元

  项 目        年初结转和结余        本年收入                 本年支出                 本年结转和结余

  小计                  

  支出功能分类科目编码        科目名称                                基本支出        项目支出

  

  栏次        1        2        3        4        5        6

  合计        0         0         0         0         0         0 

  0         0         0         0         0         0 

  

  

  

  

  

  本单位无此类列支

  第三部分 XX部门2014年度决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明

  各项收入构成,各项收入占比:行政运行经费725.83万元,用于开支在职人员工资和办公运行经费,占总收入的4%;一般行政管理事经费170.6万元,用于本局开支老干部项目经费,占总收入的1%;其他共产党事务支出34.62万元,是省拔社区示范经费和退休职工房贴,占总收入的0.2%;行政事业单位离退休经费7829.27万元,指本局离退休人员的工资及企业离休干部的养老补差经费,占总收入的45%;其他社会保障和就业支出8472.67万元,指企业离休干部无主管单位的人员的托底经费,占总收入的48%;公务员医疗费16.92万元,占总收入的0.1%;住房保障支出114.39万元,指本局人员的住房公积金,提租补贴,购房补贴,占总收入的0.7%。

  二、部门支出决算情况说明

  各项支出情况,各项支出的占比:一般公共服务支出924.41万元,主要指本局在职人员工资及办公运行经费,省拔社会示范经费,退休职工房贴,占总支出的5%;社会保障和就业支出16241.13万元,指本局离退休人员工资及企业离休干部托底经费和养老补差经费,占总支出的93%;医疗保障经费支出16.92万元,占总支出的0.1%;住房保障支出114.39万元,占总支出的0.7%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收支决算总额,支出的构成,比上年各增加(减少)金额,增减%,比上年增减变化的原因。财政拔款收入17364.32万元,支出17296.60万元。比上年同期各增加2%,增加的原因是由于人员津贴费调整和企业离休干部养老经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出总额,占总支出比重,支出增减%,增减变化原因。支出结构,各类支出(按支出功能科目)的占比。一般公共预算财政拔款支出总额17296.6万元。占总支出的比重99.6%。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出总额17091.79万元,其中,基本工资支出92.01万元;津贴补贴支出359.09万元;奖金支出94.83万元;社会保障缴费支出35.61万元;其他工资福利支出15.65万元;办公费32.09万元;印刷费6.2万元;邮电费4.01万元;物业管理费4.90万元;差旅费78.55万元;维修费12.97万元;会议费2.05万元;培训费12万元;接待费27万元;劳务费2.96万元;委托业务费48.23万元;工会经费3.12万元,车辆维修费22.8万元;本局人员离休费28.83万元;退休费308.86万元;企业离休干部经费15872.88万元;医疗费32.23万元;奖励金4.69万元;公积金70.67万元;提租补贴37.4万元,购房补贴6.32万元;办公设备购置2万元。

  六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  “三公”经费支出的构成。三公经费由接待费和车辆维修费构成。接待费27万元,占三公经费的比例54%;车辆维修费22.8万元,占三公经费的比例46%。接待比上年减少5万元,减少的原因是根据国家政策和节约会议接待减少的。车辆维修费没增减。按预算执行。原因是车辆一年比一年较老化。

  公务接待的批24次、400人数、经费总额27万元。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  政府性基金预算财政拨款收支余情况,支出的具体用途。 本单位无此项经费。

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

  (二)指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据;参与研究制定全市老干部工作的有关政策规定。

  (三)协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况和要求,总结、表彰和宣传老干部的先进事迹。

  (四)负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享受护理费等有关待遇的工作。

  (五)贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续,指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。

  (六)检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。

  (七)受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。

  (八)组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参观、学习、疗养活动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。

  (九)负责全市离休干部和市管退休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和训工作。

  (十)贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决办法,为市委、市政府决策提供依据。

  (十一)管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办公室的工作。

  (十二)承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  南京市老干部局属市正局级单位,下设办公室、调研处、综合处、生活服务处、活动指导处、关工委办公室、老年大学行政处、市属企业离休干部托管中心,退休干部处、党总支10个正处级处室。

  单位性质:共产党机关

  经费管理方式:财政预算管理,党委领导下的一支笔审批。

  第二部分 南京市老干部局部门2014年度决算表

  表1 收入决算表

  编制部门:                 中共南京市委老干部局                                                       

  金额单位:万元

  项 目        本年收入合计        财政拨款收入        上级补助收入        事业收入        经营收入        附属单位上缴收入        其他收入

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  栏次        1        2        3        4        5        6        7

  合计        17364.32         17329.69                                            34.62 

  201        一般公共服务支出        931.05         896.43                                            34.62 

  20132        组织事务         896.43         896.43                                             

  2013201        行政运行        725.83         725.83                                             

  2013202        一般行政管理事务        170.6         170.60                                             

  20136        其他共产党事务支出        34.62                                                     34.62 

  2013603        机关服务         30                                                     30 

  2013699        其他共产党事务支出        4.62                                                   4.62

  208        社会保障和就业支出        16301.94        16301.94

  20805        行政事业单位离退休        7829.27        7829.26

  2080504        未归口管理的行政单位离退休        1587.96        1587.96

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6241.30        6241.30

  20899        其他社会保障和就业支出        8472.67        8472.67

  2089901        其他社会保障和就业支出        8472.67        8472.67

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

  表2 支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                                               

  金额单位:万元

  项 目        本年支出合计        基本支出        项目支出        上缴上级支出        经营支出        对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  栏次        1        2        3        4        5        6

  合计        17296.60         17096.41         200.18                            

  201        一般公共服务支出        924.41         723.96         200.18                            

  20132        组织事务        845.57         719.33         126.23                            

  2013201        行政运行        719.33         719.33                                     

  2013202        一般行政管理事务        126.23                  126.23                            

  20136        其他共产党事务支出        78.57         4.62         73.94                            

  2013603        机关服务        73.94                  73.94                            

  2013699        其他共产党事务支出        4.62        4.62

  208        社会保障和就业支出        16241.13        16241.13

  20805        行政事业单位离退休        7949.29        7949.29

  2080504        未归口管理的行政单位离退休        1586.61        1586.61

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6362.68        6362.68

  20899        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  2089901        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

 

  

  

  

  表3 财政拨款收入支出决算总表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                   金额单位:万元

  收 入        支 出

  项 目        行次        决算数        项目(按功能分类)        行次        决算数

  

  栏 次                 1         栏 次                 2 

  一、公共预算财政拨款        1        17329.69         一、一般公共服务支出        31        845.57 

  二、政府性基金预算财政拨款        2                 二、外交支出        32         

  3                 三、国防支出        33         

  4                 四、公共安全支出        34         

  5                 五、教育支出        35         

  6                 六、科学技术支出        36         

  7                 七、文化体育与传媒支出        37         

  8                 八、社会保障和就业支出        38        16241.13 

  9                 九、医疗卫生与计划生育支出        39         16.92

  10                 十、节能环保支出        40         

  11                 十一、城乡社区支出        41         

  12                 十二、农林水支出        42         

  13                 十三、交通运输支出        43         

  14                 十四、资源勘探信息等支出        44         

  15                 十五、商业服务业等支出        45         

  16                 十六、金融支出        46         

  17                 十七、援助其他地区支出        47         

  18                 十八、国土海洋气象等支出        48         

  19                 十九、住房保障支出        49         114.39

  20                 二十、粮油物资储备支出        50         

  21                 二十一、其他支出        51         

  22                 二十二、债务还本支出        52         

  23                 二十三、债务付息支出        53         

  本年收入合计        24         17329.69         本年支出合计        54         17218.02

  25                          55         

  年初财政拨款结转和结余        26         126.76        年末财政拨款结转和结余        56         238.43

  一、公共预算财政拨款        27         126.76                 57         

  二、政府性基金预算财政拨款        28                          58         

  29                          59         

  总计        30         17456.46         总计        60         17456.46

  表4 一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                金额单位:万元

  项目        本年支出        基本支出        项目支出

  支出功能分类科目编码        科目名称

  

  

  

  栏次        1        2        3

  合计        17218.02        17091.79         126.23 

  201         一般公共服务支出        845.56        719.33         126.23 

  20132         组织事务        845.56        719.33         126.23 

  2013201         行政运行        719.33        719.33          

  2013202         一般行政管理事务        126.23                 126.23 

  208         社会保障和就业支出        16241.13         16241.13          

  20805         行政事业单位离退休        7949.29         7949.29          

  2080504        未归口管理的行政事业离退休        1586.61        1586.61

  2080599        其他行政事业单位离退休支出        6362.68        6362.68

  20899        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  2089901        其他社会保障和就业支出        8291.83        8291.83

  210        医疗卫生与计划生育支出        16.92        16.92

  21005        医疗保障        16.92        16.92

  2100503        公务员医疗补助        16.92        16.92

  221        住房保障支出        114.39        114.39

  22102        住房改革支出        114.39        114.39

  2210201        住房公积金        70.67        70.67

  2210202        提租补贴        37.40        37.40

  2210203        购房补贴        6.32        6.32

  表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                金额单位:万元

  项目        本年合计

  经济分类科目编码        科目名称

  

  

  栏次        1

  合计

  301        工资福利支出        597.20

  30101        基本工资        92.01

  30102        津贴补贴        359.09

  30103        奖金        94.83

  30104        社会保障缴费        35.61

  30106        伙食补助费

  30107        绩效工资

  30199        其他工资福利支出        15.65

  302        商品和服务支出        256.91

  30201        办公费        32.09

  30202        印刷费        6.20

  30203        咨询费

  30204        手续费

  30205        水费

  30206        电费

  30207        邮电费        4.01

  30208        取暖费

  30209        物业管理费        4.90

  30211        差旅费        78.55

  30212        因公出国(境)费用

  30213        维修(护)费        12.97

  30214        租赁费

  30215        会议费        2.05

  30216        培训费        12

  30217        公务接待费        27

  30218        专用材料费

  30224        被装购置费

  30225        专用燃料费

  30226        劳务费        2.96

  30227        委托业务费        48.23

  30228        工会经费        3.12

  30229        福利费

  30231        公务用车运行维护费        22.8

  30239        其他交通费用

  30240        税金及附加费用

  30299        其他商品和服务支出

  303        对个人和家庭的补助        16361.91

  30301        离休费        28.83

  30302        退休费        308.86

  30303        退职(役)费        15872.88

  30304        抚恤金

  30305        生活补助

  30306        救济费

  30307        医疗费        32.23

  30308        助学金

  30309        奖励金        4.69

  30310        生产补贴

  30311        住房公积金        70.67

  30312        提租补贴        37.40

  30313        购房补贴        6.32

  30399        其他对个人和家庭的补助支出

  310        其他资本性支出        2

  31001        房屋建筑物购建

  31002        办公设备购置        2

  31003        专用设备购置

  31005        基础设施建设

  31006        大型修缮

  31007        信息网络及软件购置更新

  31008        物资储备

  31009        土地补偿

  31010        安置补助

  31011        地上附着物和青苗补偿

  31012        拆迁补偿

  31013        公务用车购置

  31019        其他交通工具购置

  31099        其他资本性支出

  304        对企事业单位的补贴

  30401        企业政策性补贴

  30402        事业单位补贴

  30403        财政贴息

  30499        其他对企事业单位的补贴

  307        债务利息支出

  30701        国内债务付息

  30707        国外债务付息

  399        其他支出

  39906        赠与

 

  

  

  表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:中共南京市委老干部局                                            金额单位:万元

  合计        因公出国(境)费        公务用车购置及运行维护费        公务接待费

  小计        公务用车        公务用车

  购置费        运行维护费

  49.80                                    22.8         27

 

  

  

  

  

  

  表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制部门:中共南京市委老干部局                                                     金额单位:万元

  项 目        年初结转和结余        本年收入                 本年支出                 本年结转和结余

  小计                  

  支出功能分类科目编码        科目名称                                基本支出        项目支出

  

  栏次        1        2        3        4        5        6

  合计        0         0         0         0         0         0 

  0         0         0         0         0         0 

  

  

  

  

  

  本单位无此类列支

  第三部分 XX部门2014年度决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明

  各项收入构成,各项收入占比:行政运行经费725.83万元,用于开支在职人员工资和办公运行经费,占总收入的4%;一般行政管理事经费170.6万元,用于本局开支老干部项目经费,占总收入的1%;其他共产党事务支出34.62万元,是省拔社区示范经费和退休职工房贴,占总收入的0.2%;行政事业单位离退休经费7829.27万元,指本局离退休人员的工资及企业离休干部的养老补差经费,占总收入的45%;其他社会保障和就业支出8472.67万元,指企业离休干部无主管单位的人员的托底经费,占总收入的48%;公务员医疗费16.92万元,占总收入的0.1%;住房保障支出114.39万元,指本局人员的住房公积金,提租补贴,购房补贴,占总收入的0.7%。

  二、部门支出决算情况说明

  各项支出情况,各项支出的占比:一般公共服务支出924.41万元,主要指本局在职人员工资及办公运行经费,省拔社会示范经费,退休职工房贴,占总支出的5%;社会保障和就业支出16241.13万元,指本局离退休人员工资及企业离休干部托底经费和养老补差经费,占总支出的93%;医疗保障经费支出16.92万元,占总支出的0.1%;住房保障支出114.39万元,占总支出的0.7%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收支决算总额,支出的构成,比上年各增加(减少)金额,增减%,比上年增减变化的原因。财政拔款收入17364.32万元,支出17296.60万元。比上年同期各增加2%,增加的原因是由于人员津贴费调整和企业离休干部养老经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出总额,占总支出比重,支出增减%,增减变化原因。支出结构,各类支出(按支出功能科目)的占比。一般公共预算财政拔款支出总额17296.6万元。占总支出的比重99.6%。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出总额17091.79万元,其中,基本工资支出92.01万元;津贴补贴支出359.09万元;奖金支出94.83万元;社会保障缴费支出35.61万元;其他工资福利支出15.65万元;办公费32.09万元;印刷费6.2万元;邮电费4.01万元;物业管理费4.90万元;差旅费78.55万元;维修费12.97万元;会议费2.05万元;培训费12万元;接待费27万元;劳务费2.96万元;委托业务费48.23万元;工会经费3.12万元,车辆维修费22.8万元;本局人员离休费28.83万元;退休费308.86万元;企业离休干部经费15872.88万元;医疗费32.23万元;奖励金4.69万元;公积金70.67万元;提租补贴37.4万元,购房补贴6.32万元;办公设备购置2万元。

  六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  “三公”经费支出的构成。三公经费由接待费和车辆维修费构成。接待费27万元,占三公经费的比例54%;车辆维修费22.8万元,占三公经费的比例46%。接待比上年减少5万元,减少的原因是根据国家政策和节约会议接待减少的。车辆维修费没增减。按预算执行。原因是车辆一年比一年较老化。

  公务接待的批24次、400人数、经费总额27万元。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  政府性基金预算财政拨款收支余情况,支出的具体用途。 本单位无此项经费。

附件:点击下载 公共预算财政拨款收入支出决算表  收入决算表

         

 

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